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發(fā)票稅率開錯了不能正確申報怎么辦?

財稅服務 作者: 多有米 3633人已查看

  發(fā)票稅率弄錯了不能正確申報怎么辦?日常生活中有時候一個不留神犯點小錯誤,但是處理起來卻很麻煩。小王最近在幫公司報稅的時候操作失誤,導致新的增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開出的發(fā)票稅率是錯的,而且數(shù)據(jù)上傳已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在沒辦法正常申報了。那么,這種情況要怎樣進行申報呢?對于開錯的發(fā)票怎樣進行處理?下面就由多有米財稅小組給大家解答一下。

  發(fā)票稅率開錯操作方法:

  1、首先要向稅務機關報告,然后在按照開錯的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進行申報;

  2、等下個月開具紅字發(fā)票,然后再開藍字發(fā)票;

  3、如果因為稅率弄錯多繳了稅款,那么,納稅人可以申請退稅,或者將這個留到后期進行抵頂應納稅額。

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發(fā)票稅率開錯了不能正確申報怎么辦?

  那么,我們這么處理的依據(jù)在哪里呢?

  第一、《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規(guī)定:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,應開具紅字專用發(fā)票。

  第二、國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國稅發(fā)〔2006〕156號)第二十五條第一款規(guī)定:“用于抵扣增值稅進項稅額的專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關認證相符(國家稅務總局另有規(guī)定的除外)。認證相符的專用發(fā)票應作為購買方的記賬憑證,不得退還銷售方?!?/span>

  以上就是對發(fā)票稅率開錯了不能正確申報處理方法的介紹,如果您還想要了解更多關于發(fā)票或者納稅方面的信息,可以登陸多有米的官方網(wǎng)站或者微信公眾號進行咨詢了解。深圳多有米致力于工商變更、公司注冊、代理記賬報稅等有著豐富的經(jīng)驗,專業(yè)的團隊。為您提供地址變更、股權變更、法人變更、經(jīng)營范圍變更等一系列優(yōu)質的服務,深受廣大客戶的信任。咨詢熱線:400-968-3072。