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企業(yè)哪些情況要開具紅字發(fā)票?具體開票流程

財稅服務(wù) 作者: 多有米 1333人已查看

  在全面實行營改增之后,納稅人對于紅字增值稅專用發(fā)票的認識還不是很清楚,對于怎樣申請、怎么開具這類問題不是很清楚,今天多有米就給大家講一講紅字增值稅專用發(fā)票的那些事。


  需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況有三種:

  1、購買方發(fā)票認證相符后,出現(xiàn)銷售出去的貨物退回、開具的發(fā)票有錯誤、還有應(yīng)稅服務(wù)終止的情況,但又不符合發(fā)票作廢的條件,或者是因為銷售出去的貨物部分退回,及發(fā)生銷售折讓,這些情況都可以開具紅字發(fā)票;

  2、購買方取得的專票沒有進行申報抵扣,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)又無法退回;

  3、銷售方開具的專票沒有交給購買方,以及購買方?jīng)]有用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回的。

  在上述情況中,前兩種情況說hi由購買方申請紅字信息表,最后一種由銷售方申請紅字信息表。

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  怎樣申請紅字發(fā)票?紅字發(fā)票申請流程:

  紅字發(fā)票的開具要走四個流程:第一,填開紅字信息表;第二,將信息表上傳到稅務(wù)系統(tǒng);第三,將生成編號的信息表下載;第四,銷售方開具負數(shù)發(fā)票。具體操作開在金稅盤或稅控盤上進行。下面介紹一下具體的流程:

  1、購買方取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)進行申報抵扣了,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(后面簡稱《信息表》),填開《信息表》的時候不將對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息填寫,應(yīng)暫時按照《信息表》所列的增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,等銷售方開具的紅字發(fā)票取得之后,再與《信息表》一起作為記賬憑證。

  購買方取得的增值稅專票沒有用來申報抵扣、但是發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)沒法退回的,購買方在填開《信息表》時要填寫相應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票的信息。

  銷售方開具的增值稅專用發(fā)票沒有交付購買方,以及購買方未進行申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》的時候要填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專票信息。

  2、主管稅務(wù)機關(guān)通過互聯(lián)網(wǎng)接收到納稅人上傳的《信息表》,經(jīng)系統(tǒng)自動校驗通過后,自動生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步到納稅人端的系統(tǒng)中。

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  3、銷售方憑借稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字增值稅專票要與《信息表》一一對應(yīng)。

  4、納稅人也可以憑借《信息表》或者紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。

  以上就是對增值稅紅字專用發(fā)票相關(guān)信息的介紹,如果您還想要了解更多關(guān)于增值稅紅字發(fā)票的相關(guān)信息,可以直接登陸多有米的官網(wǎng)或關(guān)注微信公眾要進行了解。重慶多有米致力于公益注冊公司,并提供代理記賬報稅、工商變更、法人變更、進出口權(quán)及出口退稅等一條龍服務(wù),作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊多有米致力于更多更好的服務(wù)給用戶。咨詢熱線:15730279464